投資銀行內核作業管理系統覆蓋《證券公司投資銀行類業務內控指引》全部內核監管條例,是一套面向投資銀行內核作業審核部門,解決過程文件分散審核對照操作困難、審核工作人員工作量分配不均、項目進度統計數據不充分不及時、審核進度跟蹤不方便、外部委員表決渠道少、內核工作質量評價不系統、內核工時統計困難等問題,從而打造投行內控核心競爭力,實現投行業務高質量發展的系統。
解決內核階段文件申請數量較多無法進行目錄分級、版本管理以及文件識別的難題,滿足審核過程文件目錄結構化管理需求,提高審核效率。
根據以往的分配經驗和審核人員特點,根據項目情況制定一套進行自動化分配審核人員和復核人員的邏輯算法,大幅提高審核效率、優化審核分工。
開發投行項目質量評價流程,由審核人員向所有委員線上發起,委員線上填寫后自動匯總、統計,提高整體效率與質量。
實現會議編號、相關文件編號以時間為序自動生成;內核相關文件規則以及項目信息中部分文件自動化生成;管理模塊中可以根據相關制度以及文件變更自由搭配,靈活調整,從而提高公司文件標準化和規范化程度。
可自動統計任意區間的若干信息,以及自動抓取項目知情人和參與流程審批的各個審批人員的項目知情信息,達到自動識別統一以及報送功能,減少人工統計的失誤,提高整體數據準確性。
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