“讓數據產生價值、賦能一線人員,洞見風險和商機”是西點信息在I5數智投行一體化平臺建設過程中面向“用數”提出的目標。
從2022年I5數智投行一體化平臺發布至今,借助I5平臺化、一體化、數字化的設計思想,使得投行從項目承攬、承做、發行、后督全過程、全要素的數據都在系統中沉淀,這為建立基于數據的應用打下基礎。
“事前工作指引——事中任務控制——事后檢查稽核”,這是I5數智投行一體化平臺在設計之初,就立下的產品“Flag”。現在,I5已經建立了完整的6大工作指引體系,建立了基于節點控制理論的事中任務控制方法。基于IBInsight開發的“投行內控稽核”,補上了“事后檢查稽核”的最后一塊產品拼圖。
“投行內控稽核”是為了保障投資銀行業務的全面合規性,利用I5一體化平臺的數據生產能力、Livedata的數據集成和清洗能力以及西點即將發布的IBInsight數據分析建模能力,快速的構建了一套完整分析某項目全過程是否合規的數據分析應用。
結合投行業務管理過程內控指引及內部管理制度的管理要求,將投行業務管理的立項、內核、報送、發行、后督等全過程數據進行全面整合,經過數據清洗、數據編織,并通過稽核指標設置分解內控管理要點、配置內控管理邏輯,快速輸出投行業務管理過程中的內控風險分析結果。
系統可按照內控要求,對所有項目的對照內控檢查點,進行事后穿行檢查和稽核,以便發現項目項目全過程內控層面的異常風險,協助完成投行業務的智能內控稽核。
業務內控深度管理,提升稽核效率與精準度
從流程管控、任務管控走向數據管控的深水區,實現投行數據驅動業務管控的全新歷程。利用先進的數字化平臺和大數據技術,深入分析投行內控的各個環節,快速識別潛在合規問題和風險點,提高稽核的精準度。
業務執行合規性全面掌控,提高內控與合規水平
將割裂的單獨事項管理通過配置實現反洗錢、資格審查、立項程序、內核程序、底稿歸檔、報送等各個環節全面稽核覆蓋,及時彌補內控流程中的不足和漏洞,進行優化和改進,提升內控水平,降低合規風險。
業務風險閉環管理,實現實時監控和預警
系統自動通過計算邏輯進行數據監測和風險預警,及時發現業務風險、快速提醒業務人員、自動觸發處置程序完成業務風險的閉環管理,完善稽核機制和內控體系,推動內控管理水平的持續提升。
稽核指標配置可擴展,及時指導投行作業符合最新要求
系統提供了便捷的稽核指標配置,包括配置方法、配置工具,可以便捷快速的將最新的窗口指導意見設置成“稽核指標”,以便及時指導項目組作業。
投行內控稽核為項目組、質控、合規風控人員提供某個項目的全面事后稽核功能,是投行內部質控檢查的幫手,能自動檢查項目在承攬、立項、問核、內核、申報、發行、后督等所有階段關于風險評級、利益沖突、內部控制、人員資質等方面是否符合內控要求。也是西點即將發布的IBInsight的第一款數據應用,我們始終堅持科技賦能投行,致力于讓數據產生價值,繼續引領投行數字化建設。
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